РУС  |  ENG

Бухгалтерский баланс за 2005 год

Форма 0710001 с 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2005 года

Организация:
"Внешнеэкономическое объединение "АВИАЭКСПОРТ"

Идентификационный номер налогоплательщика 7708016385

Вид деятельности: внешнеэкономическая

Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО

Единица измерения: тыс.руб.

Адрес: 127018, Москва, ул.Образцова, 21А

  Коды
Форма №1 по ОКУД  0710001
Дата (год,мес,число)  2005 | 12 | 31
по ОКПО  7565969
ИНН  7708016385
КПП  774801001
по ОКВЭД  93.05
по ОКОПФ/ОКФС  47 | 41
по ОКЕИ  0384
 
Дата утверждения       |    |   
Дата отправки(принятия)       |    |   
Актив Код
стр.
на начало от-
четного года
на конец отчет-
ного периода
1 2 3 4
        I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
  Нематериальные активы (04,05) 110 1 1
    в том числе:
- патенты,лицензии,товарные знаки (знаки обслуживания),
иные аналогичные с перечисленными права и активы .
- организационные расходы - деловая репутация
- организации
 
111
112
113
 
1
-
-
 
1
-
-
  Основные средства (01,02,03) 120 67 226 65 729
    в том числе:
- земельные участки и объекты природопользования
- здания, машины и оборудование
 
121
122
 
-
67 226
 
-
65 729
  Незавершенное строительство (07,08,16,60) 130 20 642 20 642
  Доходные вложения в материальные ценности (03) 135 - -
    в том числе:
- имущество для передачи в лизинг
- имущество, предоставляемое по договору проката
 
136
137
 
-
-
 
-
-
  Долгосрочные финансовые вложения (58,59) 140 498 154 148 932
    в том числе:
- инвестиции в дочерние общества
- инвестиции в зависимые общества
- инвестиции в другие организации
- займы на срок более 12 месяцев и прочие долгосрочные
финансовые вложения
 
141
142
143
144
 
451 732
95
37 679
8 648
 
75 832
-
61 010
12 090
  Отложенные налоговые активы (09) 145 7 129 3 783
  Прочие внеоборотные активы 150 - -
        Итого по разделу I 190 593 152 239 087
Форма 0710001 с 2
Актив Код
стр.
на начало от-
четного года
на конец отчет-
ного периода
1 2 3 4
        II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
  Запасы 210 35 180 12 186
    в том числе:
- сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 16)
- животные на выращивании и откорме (11)
- затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения) (20,21,23,29,44,46)
- готовая продукция и товары для перепродажи (16,41,43)
- товары отгруженные (45)
- расходы будущих периодов (97)
- прочие запасы и затраты
 
211
212
213
214
215
216
217
 
8 536
-
7 819
13 705
-
5 120
-
 
8 078
-
68
1 158
-
2 882
-
  НДС по приобретенным ценностям (19) 220 73 3 499
  Дебиторская задолженность (платежи по которой
  ожидаются более чем через 12 месяцев
  отчетной даты)
230 2 616 2 616
    в том числе:
- покупатели и заказчики (62,63,76)
- векселя к получению (62)
- задолженность дочерних и зависимых обществ (60,62,76)
- авансы выданные (60)
- прочие дебиторы
 
231
232
233
234
235
 
690
1 926
-
-
-
 
690
1 926
-
-
-
  Дебиторская задолженность (платежи по которой
  в течение 12 месяцев после отчетной
   даты)
240 555 864 1 443 147
    в том числе:
- покупатели и заказчики (62,63,76)
- векселя к получению (62)
- задолженность дочерних и зависимых обществ (60,62,76)
- задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал (75)
- авансы выданные (60)
- прочие дебиторы
 
241
242
243
244
245
246
 
92 067
-
-
-
347 863
115 934
 
87 220
-
-
-
1 162 655
193 272
  Краткосрочные финансовые вложения (58,59,81) 250 756 252 1 048 560
    в том числе:
- займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев
- собственные акции, выкупленные у акционеров
- прочие краткосрочные финансовые вложения
 
251
252
253
 
4 300
-
751 952
 
-
-
1 048 560
  Денежные средства 260 143 101 195 018
    в том числе:
- касса (50)
- расчетные счета (51)
- валютные счета (52)
- прочие денежные средства (55,57)
 
261
262
263
264
 
3
31 958
66 998
44 142
 
4
37 990
115 568
41 456
  Прочие оборотные активы 270 44 521
        Итого по разделу II 290 1 493 130 2 705 547
        БАЛАНС (сумма строк 190+290) 300 2 086 282 2 944 634
Форма 0710001 с 3
Пассив Код
стр.
на начало от-
четного года
на конец отчет-
ного периода
1 2 3 4
        III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
  Уставный капитал (80) 410 20 025 20 025
  Добавочный капитал (83) 420 24 814 24 814
  Резервный капитал (82) 430 4 005 4 005
    в том числе:
- резервы, образованные в соответствии с
законодательством
- резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
 
431
432
 
-
4 005
 
-
4 005
  Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 1 567 536 1 572 665
    в том числе:
- нераспределенная прибыль прошлых лет (84)
- непокрытый убыток прошлых лет (84)
- нераспределенная прибыль отчетного года (99)
- непокрытый убыток отчетного года (99)
 
471
472
473
474
 
1 601 067
(33 531)
-
-
 
1 565 334
-
7 331
-
        Итого по разделу III 490 1 616 380 1 621 509
        IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
  Займы и кредиты (67) 510 - -
    в том числе:
- кредиты банков, подлежащие погашению более чем через
12 месяцев после отчетной даты
- займы, подлежащие погашению более чем через
12 месяцев после отчетной даты
 
511
512
 
-
-
 
-
-
  Отложенные налоговые обязательства (77) 515 - -
  Прочие долгосрочные пассивы 520 - -
        Итого по разделу IV 590 - -
        V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
  Заемные средства (66) 610 - -
    в том числе:
- кредиты банков, подлежащие погашению более чем через
12 месяцев после отчетной даты
- займы, подлежащие погашению более чем через
12 месяцев после отчетной даты
 
611
612
 
-
-
 
-
-
  Кредиторская задолженность 620 454 277 1 306 547
    в том числе:
- поставщики и подрядчики (60,76)
- векселя к уплате (60)
- задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (60,76)
- задолженность перед персоналом организации (70)
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
- задолженность перед бюджетом (68)
- авансы полученные (62)
- прочие кредиторы
 
621
622
623
624
625
626
627
628
 
97 294
-
-
-
-
-
343 384
13 599
 
105 181
-
-
-
-
-
1 175 876
25 490
  Задолженность участникам (учредителям) по
  выплате доходов (75)
630 - -
  Доходы будущих периодов (98) 640 2 000 2 068
  Резервы предстоящих расходов (96) 650 13 625 14 510
  Прочие краткосрочные обязательства 660 - -
        Итого по разделу V 290 469 902 1 323 125
        БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 300 2 086 282 2 944 634
Форма 0710001 с 4
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Наименование показателей Код
стр.
на начало от-
четного года
на конец отчет-
ного периода
1 2 3 4
  Арендованные основные средства (001) 910 - -
      в том числе по лизингу 911 - -
   Товарно-материальные ценности, принятые на ответ­
  ственное хранение (002)
920 - -
  Списанная в убыток задолженность неплатежеспо­
  собных дебиторов(007)
940 30 746 29 718
  Обеспечения обязательств и платежей полученные
  (008)
950 69 844 299 959
  Обеспечение обязательств и платежей выданные
  (009)
960 407 245 507 434
  Износ жилищного фонда (014) 970 - -
  Износ объектов внешнего благоустройства и
  других аналогичных объектов (015)
980 - -
  Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -
       
       
       
       
  Руководитель ______________ Мясников Ф.Н.     Главный бухгалтер ______________ Кленов M.B.        
    (подпись) (расшифровка подписи)     (подпись) (расшифровка подписи)  
" 24       марта          2006   г.   Квалификационный аттестат профессионального
  бухгалтера от "____"______________ ______ г. № _________